ࡱ> 8:34567q`$bjbjqPqP7::&:::::::N8tN^>2ZZ"||||||;;;;;;;$?hAR;=:||;::||>:|:|;;M*::-|N Lʈi+"0 .>0^>+JB#.JBD--JB:-`|>,$ |||;;QX|||^>NN~d?NNN0NNN:::::: Sprawozdanie z wykonania bud|etu miejskiego w Kietrzu za rok 2007 Plan dochodw bud|etowych na rok 2007 zostaB uchwalony w kwocie 23.375.254,-. Plan wydatkw bud|etowych na rok 2007 zostaB uchwalony w kwocie 23.542.158,-. Plan rozchodw bud|etowych na spBat kredytw, po|yczek, wykup obligacji komunalnych i udzielenie po|yczki zostaB uchwalony w kwocie 1.027.212,-. Plan przychodw bud|etowych na sfinansowanie deficytu bud|etowego w kwocie 1.194.116,-. W cigu roku dokonano 24 zmian planu bud|etu, z tego: - dziewiciu zmian wprowadzono UchwaBami Rady Miejskiej i dotyczyBy one wprowadzenia do bud|etu zmiany z zakresu planu dochodw ze zrdeB unijnych na realizacj projektw, zmiany planu subwencji i planu udziaBu w podatku dochodowym od osb fizycznych (po urealnieniu bud|etu paDstwa), wprowadzenie dochodw na dofinansowanie pracownikw interwencyjnych i prac spoBecznie u|ytecznych, zmiany planu przychodw i rozchodw, rozdysponowanie rezerwy oraz urealnienia planu bud|etu; - czternastu zmian dokonano Zarzdzeniami Burmistrza wprowadzajc do planu bud|etu dotacje celowe na zadania zlecone i zadania wBasne oraz dokonujc przeniesieD planu wydatkw midzy rozdziaBami w ramach dziaBu. Ostatecznie na dzieD 31.12.2007 roku warto[ bud|etu po dokonanych zmianach wynosiBa: Plan dochodw - 24.792.610,- Plan wydatkw - 25.509.178,- Plan przychodw - 1.634.264,- Plan rozchodw - 917.696,- W cigu roku bud|etowego wpBynBo 286 podaD z pro[b o umorzenie podatkw z tego pozytywnie rozpatrzono 243 podania i dokonano umorzenia podatku na Bczn kwot 310.209,89 w tym: 1. Podatek rolny 14.395,34 - osoby fizyczne - 14.214,74 - osobny prawne - 180,60 2. Podatek od nieruchomo[ci 267.082,55 - osoby fizyczne - 177.957,25 - osoby prawne - 89.125,30 3. Podatek od [rodkw transportu 28.732,- - osoby fizyczne - 28.732,- - osoby prawne - - O odroczenie terminu pBatno[ci i rozBo|enie na raty podatkw wpBynBo 55 podaD, z tego 54 podania rozpatrzono pozytywnie. Dokonano przesunicia terminu pBatno[ci i rozBo|enia na raty podatkw realizowanych przez Urzd Miejski na kwot 12.374,40 (stan na dzieD 31.12. 2007r.) W cigu roku bud|etowego 2007 bud|et gminy utraciB dochody z tytuBu udzielonych ustawowych ulg i zwolnieD na Bczn kwot 755.635,- Utracone dochody z tytuBu ustawowych ulg bd tylko cz[ciowo skompensowane w 2009 roku. Ulg ustawowych dokonano zgodnie z ustaw z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, z tytuBu: gruntw przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powikszenie ju| istniejcego do powierzchni nieprzekraczajcej 100 ha bdcych przedmiotem prawa wBasno[ci nabyte z drodze umowy sprzeda|y (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a): - osoby fizyczne - 80.964,- - osoby prawne - 226,- ulg inwestycyjnych (art. 13): - osoby fizyczne - 7.625,- - osoby prawne - 651.971,- gruntw gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany (art. 12 ust. 1 pkt 6) - osoby fizyczne - 4.465,- - osoby prawne - 5.919.- ulgi |oBnierskiej (art. 13a) - osoby fizyczne - 4.465,- - osoby prawne - - Z wy|ej wymienionej kwoty ulg ustawowych kwota 735.077,- jest kontynuacj ulg udzielonych w latach poprzednich i 20.558,- to s ulgi, na ktre decyzje zostaBy wydane w 2007 roku. Skutki obni|enia grnych stawek podatkw obliczone za okres sprawozdawczy wynosz 560.856,- z tego: - podatek od nieruchomo[ci - 534.036,- - podatek od [rodkw transportowych - 26.820,- Skutki udzielonych ulg i zwolnieD obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnieD ustawowych) wynosz 34.638,- Dochody Gmina nie posiada jednostek bud|etowych, ktre utworzyBy rachunki dochodw wBasnych. Po stronie dochodw na dzieD 31.12.2007 roku zrealizowano kwot 23.604.531,34 co w stosunku do planu wynosi 95,2 %, a kwotowo jest to mniej o 1.188.078,66 ni| planowano. W kwocie dochodw niezrealizowanych s przede wszystkim: - dochody niezrealizowane dlatego, |e gmina miaBa obowizek udzielenia ulg ustawowych w podatku rolnym, wnioskowane w trakcie roku bud|etowego na Bczna kwot 20.558,- - dochody niezrealizowane z tytuBu dotacji celowych, nie zostaBy zrealizowane bo nie byBo takiej potrzeby, jednak dysponent tych dotacji nie dokonaB urealnienia planu na Bczn kwot 586.924,76 - pozostaBe dochody niezrealizowane to gBwnie brak mo|liwo[ci wyegzekwowania zalegBo[ci podatkowych. W kwocie dochodw zrealizowanych 3.817.202,47 stanowi dochody z tytuBu dotacji na zadania zlecone oraz 155.109,33 dochody z tytuBu wydanych zezwoleD na sprzeda| napojw alkoholowych. SzczegBow realizacj dochodw za rok 2007 przedstawiaj zaBczniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania oraz obrazuj zaBczone wykresy. Realizacja dochodw bud|etowych w 2007 roku w poszczeglnych dziaBach przedstawia si nastpujco: Dz. 010 -Rolnictwo i Bowiectwo- zrealizowano dochody w kwocie 686.340,94 co stanowi 99,9 % planu. W dziale tym zrealizowano dochody: - 428.783,85 dotacja celowa na zwrot cz[ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej; - 7.995,- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej w GBubczycach na dofinansowanie badania gleb; -220.201,84 dopBata ze [rodkw unijnych do zrealizowanej w 2006 roku budowy wodocigu w Rozumicach; -29.360,25 dopBata z bud|etu paDstwa do zrealizowanej w 2006 roku budowy wodocigu w Rozumicach. Dz. 600 -Transport i Bczno[- zrealizowano dochody w kwocie 138.378,71 co stanowi 100% planu. W dziale tym zrealizowano dochody: - 6.849,53 wpBaty za reklamy i za zajcie pasa ruchu drogowego; - 131.529,18 dotacja z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych z przeznaczeniem na przebudow drogi dojazdowej do pl w Ludmierzycach;Dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa- zrealizowano dochody w kwocie 1.344.864,90 co stanowi 87,4 % planu. W dziale tym zrealizowano dochody: - 16.530,91 wpBywy z opBat za u|ytkowanie wieczyste. ZalegBo[ci z tytuBu tych dochodw na dzieD 31.12.2007 roku wynosz 6.131,16; - 881.196,32 dochody z najmu i dzier|awy mienia komunalnego, realizacja w stosunku do planu wynosi 94,9 %. ZalegBo[ci, czyli nale|no[ci w stosunku do ktrych upBynB termin pBatno[ci wynosz 33.679,66; - 428.541,65 dochody z tytuBu sprzeda|y mienia komunalnego co stanowi 74,5 % planu; - 18.012,40 dochody uzyskane z tytuBu odpBatno[ci za wykonane wyceny nieruchomo[ci; - 583,62 s to odsetki uzyskane z tytuBu nieterminowego regulowania nale|no[ci. Dz. 750 -Administracja publiczna- zrealizowano dochody w kwocie 205.003,85 co stanowi 88,8 % planu. W dziale tym zrealizowano dochody: - 1.650,- dochody z tytuBu mandatw; - 18.844,37 dochody z tytuBu odpBatno[ci za sprztanie przystankw, udostpnienie danych, opBata za sBu|ebno[; - 4.831,50 dochody z tytuBu prowizji w zwizku z realizacj zadaD z zakresu administracji rzdowej; - 92.399,- dotacja celowa na zadania bie|ce zlecone gminie z mocy ustawy; - 3.960,- dotacja celowa na sfinansowanie kosztw wydawania dowodw osobistych; - 264,40 dotacja celowa na finansowanie kosztw przejazdu poborowych stajcych przed Powiatow Komisj Lekarsk w GBubczycach; - 4.843,63 [rodki z bud|etu paDstwa na wspBfinansowanie projektu p.n.  Opracowanie strategii rozwoju wspBpracy gmin pogranicza polsko-czeskiego na lata 2007-2013 &  ; - 12.170,93 [rodki bezzwrotne pochodzce ze [rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - 66.040,02 dotacja celowa z Powiatowego Urzdu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeD i pochodnych od wynagrodzeD pracownikw zatrudnionych w ramach grupy robt interwencyjnych oraz prac spoBecznie u|ytecznych. Dz. 751- Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa- zrealizowano dochody w kwocie 30.564,- co stanowi 97,4 % planu. W dziale tym zrealizowano dotacje celowe na realizacj zadaD zleconych z przeznaczeniem na: - 1.893,- na aktualizacj list wyborcw; - 24.656,- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Sejmu i Senatu; - 4.015,- na przeprowadzenie wyborw uzupeBniajcych do samorzdu.Dz. 754 - BezpieczeDstwo publiczne i ochrona przeciwpo|arowa- zrealizowano dochody w kwocie 323.668,75 co stanowi 98,3% planu. W dziale tym zrealizowano: - 1.000,- dotacja celowa na zadania zlecone polegajce na obronie cywilnej; - 322.668,75 [rodki bezzwrotne na dofinansowanie zrealizowanego jeszcze w 2006 roku projektu p.n.  Ochrona obszaru pogranicza polsko- czeskiego oraz budowanych i istniejcych cigw komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof . Dz. 756 -Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowo[ci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem- zrealizowano dochody w kwocie 6.383.738,61 co stanowi 95% planu. Na t kwot skBadaj si nastpujce dochody: - 3.133.361,- udziaB w podatku dochodowym od osb fizycznych , co stanowi 108,1 % planu; - 50.460,57 udziaB w podatku dochodowym od osb prawnych, co stanowi 100,9 % planu; - 1.655.155,90 podatek od nieruchomo[ci co stanowi 75,7 % planu. ZalegBo[ci z tytuBu tego podatku na dzieD 31.12.2007 roku wynosz 1.135.918,51, w tym od osb prawnych 699.233,48 i od osb fizycznych 436.685,03. Kwota zalegBo[ci w podatku od nieruchomo[ci od osb prawnych dotyczy podmiotw gospodarczych powstaBych na bazie byBego  Weluru . Rocznie udaje nam si wyegzekwowa za po[rednictwem komornika Urzdu Skarbowego tylko okoBo 20.000,-. Skuteczno[ tej egzekucji jest bardzo niska, podmioty zalegajce podatek zaprzestaBy dziaBalno[, a ich wBa[ciciele s nie[cigalni; - 1.045.541,96 podatek rolny co stanowi 102,3 % planu. ZalegBo[ci z tytuBu tego podatku na dzieD 31.12. 2007 roku wynosz 72.292,04 w tym od osb prawnych 1.271,50 i od osb fizycznych 71.020,54. W porwnaniu do roku poprzedniego zalegBo[ci ulegBy zmniejszeniu prawie piciokrotnie; - 4.927,05 podatek le[ny co stanowi 109,5 % planu. ZalegBo[ci na dzieD 31.12.2007 roku z tytuBu tego podatku wynosz 120,64; - 188.455,83 podatek od [rodkw transportowych co stanowi 69,8 % planu. ZalegBo[ci na dzieD 31.12.2007 roku wynosz 31.497,98 z tego: 951,60 od osb prawnych i 30.546,38 od osb fizycznych. W stosunku do roku 2006 zalegBo[ci ulegBy zmniejszeniu prawie czterokrotnie; - 19.070,24 podatek od dziaBalno[ci gospodarczej opBacany w formie karty podatkowej w stosunku do planu stanowi to 54,5 %. ZalegBo[ci tego podatku na dzieD 31.12.2007 roku wynosz 36.063,75. Jest to dochd realizowany za po[rednictwem Urzdu Skarbowego w GBubczycach; - 5.964,- podatek od spadkw i darowizn. Realizacja ta stanowi 85,2 % planu. Jest to dochd realizowany za po[rednictwem Urzdu Skarbowego; - 150,- podatek od posiadania psw. Realizacja ta stanowi zaledwie 30% planu; - 55.890,14 wpBywy z opBaty skarbowej. Realizacja tych dochodw stanowi 79,8% planu; - 27.310,- wpBywy z opBaty targowej. Realizacja ta stanowi 136,6% planu; - 5.357,38 wpBywy z tytuBu opBaty eksploatacyjnej. Realizacja tych dochodw stanowi 101,1 % planu; - 3.062,10 wpBywy z tytuBu opBat prolongacyjnych. Realizacja tych dochodw stanowi 145,8 % planu; - 159.005,17 wpBywy z tytuBu podatku od czynno[ci cywilnoprawnych. Realizacja ta stanowi 127,2 % planu. ZalegBo[ci z tytuBu tego podatku wynosz 48,74; - 3.820,- wpBywy z r|nych opBat. Realizacja tego dochodu stanowi 109,1 % planu. Dochody te, to zwrot kosztw postpowania administracyjnego; - 26.207,27 to wpBywy z tytuBu odsetek zapBaconych za nieterminowe regulowanie podatkw i opBat. Dz. 758-R|ne rozliczenia- zrealizowano dochody w kwocie 9.713.758,- co stanowi 100% planu. Na dochody w tym dziale skBada si: - 6.457.091,- subwencja o[wiatowa, - 12.872,- jest to uzupeBnienie dochodw gminy, - 3.095.733,- subwencja wyrwnawcza, - 148.062,- subwencja rwnowa|ca Dz. 801- O[wiata i wychowanie- Dochody zrealizowane w tym dziale wynosz 473.494,19 co stanowi 89,1 % planu. Zrealizowane w tym dziale dochody to: - 310.911,23 wpBywy z r|nych opBat. S to dochody z tytuBu odpBatno[ci za przedszkola, opBaty egzaminacyjne itp. Ich realizacja stanowi 111,4% planu; - 4.597,40 otrzymane darowizny na SzkoB Podstawow i Gimnazjum w Kietrzu; - 79.411,27 dotacja celowa na bie|ce zadania wBasne gminy zwizane z dofinansowaniem pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego; - 360,- dotacja celowa na zadania bie|ce gminy, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powoBanej do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wy|szy stopieD awansu zawodowego; -19.264,- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w klasach pierwszych szkoBy podstawowej; - 3.501,- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypBat wynagrodzeD dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego; - 32.451,16 dochody ze [rodkw Unii Europejskiej na realizacj projektu  SzkoBa na TAK ; - 22.998,13 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji zestaww do monitoringu wizyjnego w Zespole SzkB i w Gimnazjum w Kietrzu.Dz. 851 -Ochrona zdrowia- Dochody zrealizowane w tym dziale wynosz 165.299,75 i stanowi 103,1 % planu. Zrealizowane w tym dziale dochody to: - 10.190,42 dotacja na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej przez Samodzielny Publiczny ZakBad Opieki Zdrowotnej  Gminny ZespB Lecznictwa Otwartego w Kietrzu p.n.  Dobudowa dzwigu osobowego do budynku Przychodni Rejonowej w Kietrzu . Inwestycja byBa zrealizowana w 2006 roku. - 155.109,33 to dochody z tytuBu opBaty za wydane koncesje na sprzeda| alkoholu. Dz. 852-Pomoc spoBeczna- W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.711.816,58 co stanowi 87,6% planu. W kwocie tej zrealizowano: - 3.487,25 dochody z tytuBu [wiadczonych usBug opiekuDczych co stanowi 99,6% planu; - 9.463,- dochody z tytuBu odpBatno[ci czBonkw rodzin za pobyt w Domach Pomocy SpoBecznej; - 3.260.495,62 dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu [wiadczeD rodzinnych, ubezpieczeD emerytalnych i rentowych, skBadki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiBki i pomoc w naturze; - 434.587,37 dotacje celowe na realizacj wBasnych zadaD bie|cych gmin z przeznaczeniem na zasiBki i pomoc w naturze na utrzymanie O[rodka Pomocy SpoBecznej, na realizacj Rzdowego Programu  PosiBek dla potrzebujcych ; - 3.783,34 dochody z tytuBu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika sdowego, ktremu gmina przekazuje decyzje przyznajce zaliczk. Dz. 853 -PozostaBe zadania w zakresie polityki spoBecznejW dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 115.695,- co stanowi 100% planu. S to dochody z tytuBu dotacji celowej z bud|etu paDstwa na zadania bie|ce realizowane przez gmin, na podstawie porozumieD, z przeznaczeniem na refundacj kosztw remontu mieszkania dla repatriantw. Dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawczaW dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 278.267,80 co stanowi 97,3 % planu. Z tego: - 272.789,- dotacja celowa na zadania wBasne bie|ce gmin z przeznaczeniem na pomoc materialn dla uczniw; - 5.478,80 jest to dotacja na wspBfinansowanie pomocy materialnej dla uczniw w ramach programw realizowanych z funduszy strukturalnych. Dz. 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoW dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 33.640,26 co stanowi 48,5 % planu. Z tego: - 20.240,26 wpBywy z r|nych opBat;- 15.400,- darowizny. Bez realizacji pozostaj planowane dochody w kwocie 35.413,- na dofinansowanie zrealizowanego projektu p.n.  Pogranicze sztuk i kultur Kietrz- Bilovice 2007 .  Wydatki Po stronie wydatkw na dzieD 31.12.2007 roku zrealizowano kwot 23.536.799,50 co stanowi 92,3% planu. W oglnej kwocie wydatkw 3.817.202,47 stanowi wydatki na zadania zlecone oraz 126.207,96 kwota wydatkw na realizacje zadaD okre[lonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. SzczegBow realizacj wydatkw za rok 2007 przedstawiaj zaBczniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz obrazuj zaBczone wykresy. Z kwoty ogBem wydatkowano nastpujco: 1. Wydatki bie|ce  21.686.306,44 w tym: - wynagrodzenia i pochodne- 10.775.289,74 - wydatki na dotacje- 158.500,- - wydatki na obsBug dBugu publicznego- 145.503,81 - pozostaBe wydatki bie|ce- 10.607.012,89 2. Wydatki majtkowe  1.850.493,06 Realizacja wydatkw bud|etowych w podziale na dziaBy i rozdziaBy klasyfikacji wydatkw w roku bud|etowym 2007 przedstawia si nastpujco: Dz. 010 Rolnictwo i BowiectwoZrealizowane w tym dziale wydatki wynosz 577.022,78 co stanowi 95,4% planu. Z tego w poszczeglnych rozdziaBach:Rozdz. 01004 - Bura geodezji i terenw rolnych Rozdz. 01008- Melioracje wodne Wydatkowano 46.650,36 co stanowi 76% planu. 1. Wydatki bie|ce  w kwocie 46.650,36 zwizane z opBaceniem usBug geodezyjnych polegajcych na wznowieniu granic, pomiarze i podziale oraz rozgraniczeniu nieruchomo[ci. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 210,22; Wydatkowano kwot 5.999,89 co stanowi 100% planu. 1. Wydatki bie|ce  w kwocie 5.999,89 zwizane z konserwacj rowu melioracyjnego w KozBwkach; Rozdz. 01028- Fundusz Ochrony Gruntw Rolnych Rozdz. 01030 - Izby RolniczeWydatkowano 33.623,23 co stanowi 100% planu. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowane w kwocie 33.623,23 stanowi 100% planu i dotycz opBacenia skBadki z tytuBu wyBczenia gruntw z produkcji rolnej dla terenw skBadowiska odpadw komunalnych.;Wydatkowano kwot 18.989,- co stanowi 79% planu. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowane w kwocie 18.989,- stanowi skBadk na Izb Rolnicz. Na dzieD 31.12.2007r pozostaj zobowizania wymagalne w kwocie 4.792,-; Rozdz. 01095 - PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano kwot 471.760,30 co stanowi 98,4% planu. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowane w kwocie 471.760,30 w tym w szczeglno[ci: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD zwizane z realizacj zadania dotyczcego zwrotu cz[ci podatku akcyzowego od paliwa dla rolnikw  5.524,- - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 466.236,30 dotycz zwrotu cz[ci podatku akcyzowego od paliwa, realizacji programu odnowy wsi oraz utylizacji zwBok. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBy zobowizania wymagalne w kwocie 407,-. Dz. 600Transport i Bczno[Zrealizowane w tym dziale wydatki wynosz 951.842,97 co stanowi 81,5% planu. Z tego w poszczeglnych rozdziaBach: Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminneWydatkowano 693.922,78 co w stosunku do planu stanowi 77,5%. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowano w kwocie 418.935,60 co stanowi 68,1% planu . W ramach tych wydatkw sfinansowano zimowe utrzymanie drg, remont drg gminnych po zimie, remont studzienek i przykanalikw kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, remont oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie i monta| tablic z nazwami ulic, remont chodnika przy ul. DBugiej w Kietrzu, remont ulicy Wie|owej w Kietrzu. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 8.540,-. 2. Wydatki majtkowe  zrealizowano w kwocie 274.987,18 co stanowi 98,4% planu. W ramach tej kwoty wykonano budow drogi  Bcznika ul. Raciborskiej z drog transportu rolnego w Kietrzu (99.949,50), budow drogi  Osiedle Wojnowice (130.040,65), wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w KozBwkach (39.568,03) oraz wykonanie projektu technicznego drogi ul. Grskiej w Kietrzu (5.429,-); Rozdz. 60095 - PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano kwot 257.920,19 co stanowi 94,7% planu. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowano w kwocie 25.083,62 co stanowi 65,5% planu. W ramach tej kwoty wykonano remont drg transportu rolnego w Chr[cielowie i Rozumicach. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 12.027,24. 2. Wydatki majtkowe  zrealizowano w kwocie 232.836,57 z przeznaczeniem na budow drogi transportu rolnego w Ludmierzycach. Inwestycja ta byBa wspBfinansowana z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych (131.529,18). Dz. 700Gospodarka mieszkaniowaZrealizowane w tym dziale wydatki wynosz 1.552,040,16 co stanowi 92,1% planu. Z tego w poszczeglnych rozdziaBach: Rozdz. 70001- ZakBady gospodarki mieszkaniowej Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomo[ciami Rozdz. 70095 - PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 1.092.198,32 co stanowi 93,0% planu. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowano w kwocie 1.092.198,32 z przeznaczeniem na opBacenie funduszu remontowego na rzecz wsplnot mieszkaniowych, opBacenie czynszu mieszkaniowego na rzecz wsplnot oraz opBacenie administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Na dzieD 31.12.2007r pozostaje zobowizanie wymagalne w kwocie 46.029,52, z czego 33. 616,13 dotyczy funduszu remontowego i 12.413,39 dotyczy czynszu;Wydatkowano 44.625,42 co stanowi 61,1% planu. 1. Wydatki bie|ce  zrealizowane w kwocie 44.625,42 na opBacenie kosztw zwizanych z przystosowaniem lokali i dziaBek do sprzeda|y, opBacenie wpisw, wypisw i zmian w ksigach wieczystych; Wydatkowano 415.216,42 co stanowi 94,6% planu. 1. Wydatki bie|ce  w kwocie 60.361,20 przeznaczono na utrzymanie obiektw bdcych w zarzdzie Urzdu Miejskiego; 2. Wydatki majtkowe  zrealizowano w kwocie 354.855,22 co stanowi 100% planu. S to wydatki zwizane z przebudowa budynku po byBym przedszkolu w Dzier|ysBawiu na lokale mieszkalne. Dz. 710DziaBalno[ usBugowaWydatkowano 66.039,40 co stanowi 51,2% planu. Rozdz. 71003 - Biura planowania przestrzennegoWydatkowano 66.039,40 z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  w kwocie 66.039,40 a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia bezosobowe zwizane z opBaceniem wydanych decyzji lokalizacyjnych o warunkach zabudowy  8.682,65; - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 57.356,75 to opBacenie opracowania ekofizjograficznego Gminy Kietrz oraz zmiany w studium uwarunkowaD i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz. Na dzieD 31.12.2007r pozostaje zobowizanie wymagalne w kwocie 14.640,-.Dz. 750Administracja publicznaWydatkowano 2.802.609,62 co stanowi 93,7% planu. Z tego w poszczeglnych rozdziaBach: Rozdz. 75011- Urzdy wojewdzkie Rozdz. 75022 - Rady gmin Rozdz. 75023 - Urzdy gminWydatkowano 96.359,- co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  w tym w szczeglno[ci: - na wynagrodzenia i pochodne pracownikw realizujcych zadania zlecone z mocy ustawy. Wydatki te finansowane s z dotacji celowej otrzymanej z Opolskiego Urzdu Wojewdzkiego. Wydatkowano 83.302,33 co stanowi 80,2% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  w kwocie 83.301,33 zwizane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Na dzieD 31.12.2007r pozostaje zobowizanie wymagalne w kwocie 231,12; Wydatkowano 2.536.654,07 co stanowi 95,0% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  2.220.373,12 a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 1.717.796,55 co stanowi 95,8% planu na wynagrodzenia i pochodne i 67,7% wykonanych wydatkw w tym rozdziale. PozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 502.576,57 wydatkowano na bie|ce funkcjonowanie Urzdu Miejskiego t.j. zakup materiaBw biurowych, drukw, opBaty pocztowej, prenumerat czasopism, opBacenie energii elektrycznej, cieplnej, wody, [ciekw, opBat telefonicznych, podr|y sBu|bowych, ubezpieczenie budynku, sprztu komputerowego, utrzymanie samochodu sBu|bowego, zakup nowych programw komputerowych, sfinansowanie funduszu [wiadczeD spoBecznych, remont instalacji centralnego ogrzewania. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBy zobowizania wymagalne w kwocie 10.570,74; 2. Wydatki majtkowe  zrealizowano w kwocie 316.280,95 co stanowi 100% planu. W ramach tej kwoty opBacono realizacj zadania pn.  Modernizacja i rozbudowa budynku Urzdu Miejskiego  300.000,- i realizacje projektu  e-Urzd dla mieszkaDca Opolszczyzny  16.280,95; Rozdz. 75045- Komisje poborowe Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnegoWydatkowano 264,40 co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  264,40 tj. zwrot kosztw przejazdu poborowych stojcych przed Powiatow Komisj Lekarsk w GBubczycach. Wydatkowano 72.914,05 co stanowi 68,7% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  72.914,05 a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 31.377,92. S to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD dla osoby zatrudnionej w Gminnym Centrum Informacji oraz wynagrodzenie za tBumaczenia i opracowania zwizane z realizacja projektw promujcych gmin, wspBfinansowanych ze [rodkw Unii Europejskiej. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 427,-; Rozdz. 75095- PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 13.116,77 co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  13.116,77 tj. skBadka na Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Grnej Odry i Zwizek Gmin Dorzecza Rzeki Troi. Dz. 751Urzdy naczelnych organw wBadz paDstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatkowano 30.564,- co stanowi 97,4% planu, z tego w poszczeglnych rozdziaBach:Rozdz. 75101- Urzdy naczelnych organw wBadzy paDstwowej, kontroli i ochrony prawaWydatkowano 1.893,- co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  w kwocie 1.893,- przeznaczone w caBo[ci na wynagrodzenia i pochodne w zwizku z realizacj zadania zwizanego z prowadzeniem i aktualizacja staBego rejestru wyborcw. Zadanie to w caBo[ci finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego; Rozdz. 75108 - Wybory do sejmu i SenatuWydatkowano 24.656,- co stanowi 99,5% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  24.656,- a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne zwizane ze sporzdzeniem list wyborcw i obsBug informatyczn wyborw-1.745,- - pozostaBe wydatki bie|ce na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do Sejmu i Senatu RP;Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkieWydatkowano 4.015,- co stanowi 85,7% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  4.015,- a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne zwizane ze sporzdzeniem list wyborcw i obsBug informatyczn wyborw-175,-; - pozostaBe wydatki bie|ce na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw uzupeBniajcych do rady gminy. Dz. 754BezpieczeDstwo publiczne i ochrona przeciwpo|arowaWydatkowano 258.563,38, co stanowi 88,5% planu, z przeznaczeniem na: Rozdz. 75412 - Ochotnicze stra|e po|arneWydatkowano 174.781,38 co stanowi 88,5% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  174.781,38, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 28.495,71 co stanowi 91,9% planu na wynagrodzenia i pochodne, - pozostaBe wydatki bie|ce  146.285,67 co stanowi 83,4% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. S to wydatki zwizane z funkcjonowaniem OSP, a przede wszystkim wypBata [wiadczeD dla czBonkw OSP za udziaB w akcjach p. po|. i powodziowych, zakup sprztu, zakup opaBu, paliwa, zakup materiaBw do remontu, opBacenie zu|ycia energii, wody, wykonanie remontu samochodw i remiz; 2. Wydatki majtkowe  20.000,- planowano na wykonanie projektu techniczv  . n n p | ~ RT68*.08:>@8<npL!! """""$$$$$ĺ hz5h*hz56h*h>Z56hzh5hh^hJh6ch[6hTh h*h 6h*hb C56h*h 56C   468r,.$a$gdJ$L^L`a$gdJ$L^L`a$gd[6$a$gd $a$gd/U$ `a$gd/U^$$.0XZ`b8<>np $ & Fa$gd5$a$gd5$a$gd $`a$gdJ$a$gdJ$%CDb: < z $`a$gdz $^a$gdz $ & Fa$gdz$a$gdz $^a$gd5 $ & Fa$gd5$a$gd5$h\^h`\a$gd5 $h^ha$gdzz """""D###$$$$$$$\%^%&&2'4'(($^`a$gdz$a$gd $a$gdz $`a$gdz$$Z%\%^%&(())"*b*T,z-H.V.Z.\...X/Z/b1d122.2022222 3 3436333444^555555ӺӺhOhKB!CJaJhTCJaJhOh <CJaJhlCJaJhOCJaJhOh[CJaJhOhlCJaJh*hl56CJaJh*h[56CJaJht~5hKphTh[h5hz hzhz.( ****T,V,z-|-F.H.\..Z/f0b1.222 $$Ifa$gd $a$gdt~5$a$gd 22 36334445t $$Ifa$gdzP $$Ifa$gdO $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la555567\9::L;N; $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la 5555F6H6L;N;P;;@^@`@@@AAABDDDFDDDDE EFFFFGGGGº²ªªtlla]heZ,hOhvCJaJhvCJaJh*56CJaJh*hYS56CJaJh*heZ,56CJaJh^ hOheZ,CJaJheZ,CJaJh^ CJaJhGCJaJhOCJaJhKB!hOh^ CJaJhOhKB!CJaJh*h^ 56CJaJh*hKB!56CJaJ N;P;d;;d<<=Z>>?@ABBDDD $$Ifa$gd fkdP$$IfFF,$p( d t$6    44 laDDFDZD EFFF*GG $IfgdYS $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 laGGG0HHInKpK $IfgdYS $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 laG0HpKrKKKLM4N6NpNNNOOSSXUUUVVVWWXXXXZ,Z.ZJZ[2[\[[]]_v`x`bTbVbXbZbbbchc˻˻Ó慓}hCJaJh*h%X56CJaJh%XCJaJh <CJaJh(CJaJhECJaJh lCJaJhqNCJaJhGCJaJh=CJaJh?\CJaJh*56CJaJhvhvCJaJh*hv56CJaJ1pKrKKLM6NNXRbSTUVX.ZZ[ $Ifgdv $$Ifa$gd fkdH$$IfFF,$p( d t$6    44 la[[,\\*]]^H_x`aVbXbZblbb`c $Ifgdvfkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la $$Ifa$gd hcjcccdddddd i^ijjjRjk|kkllmmn"nrpqqqrrssvvvvwwxx8yyyzd{f{h{j{´ƨƨƠƠhwh*hw56CJaJhpoCJaJhwCJaJhaUh yeCJaJh*haU56CJaJhEhaUCJaJh*hE56CJaJh%XhECJaJh%XCJaJhCJaJhGCJaJ0`ccdZddddddegghjkl $Ifgdvfkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la $$Ifa$gd llmmmnoBqqq $Ifgdvfkd@$$IfFF,$p( d t$6    44 la $$Ifa$gd qqqrrrsTtuwxx $Ifgdv $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la xxx8yf{h{ $Ifgdv $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 lah{j{~{{h|@}V~X~ $Ifgdv $$Ifa$gd fkd8$$IfFF,$p( d t$6    44 laj{~{{{f|h|X~Z~~&(,.<>@H"hjăhj:^`fhj>BFNĿĻ~hhhJ5hJh<)hhh/Z5hWh h/Z5h*h/Z56h*ht!56h/Zh[ hN^5hN^h*CJaJhpohpoCJaJhN^CJaJh*hN^56CJaJh*hpo56CJaJ/X~Z~n~~\l $Ifgdv $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la$& $Ifgdv $$Ifa$gd fkd$$IfFF,$p( d t$6    44 la&(,.>@8:$a$gd[fkd0 $$IfFF,$p( d t$6    44 laJhjˆ̉Ήhkd $$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdX$a$gd[ˆjʉΉRV؊ȌʌΌЌ4X $(*(BFH ˺˺˺h<)h<)h<)CJaJhOh<)CJaJh/UCJaJhhh<)5CJaJh<)CJaJh<)6CJaJh<)h<)6CJaJhOhJCJaJh*^LCJaJhJCJaJh<)hJ56CJaJ1Ή.02468:z|~؊<ʌ̌ $$Ifa$gdX $$Ifa$gdJ $IfgdJ̌ΌЌ4 @Ukd2 $$IfF40$ L tD%6H44 la $$Ifa$gdX $IfgdJUkd $$IfF40$`L tD%6H44 la jlnprDFUkd $$IfF40$`L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $Ifgd<) $IfgdJFHޔ $$Ifa$gd\ $$Ifa$gdA $IfgdJUkdz $$IfF40$ L tD%6H44 laޖ $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd $$IfF0$L tD%6H44 laޖ8ؘԜ|ğܟޟx\ ` ,jlʥڥfl.÷÷ïçç˓÷ï÷Ü}}r˓n˓÷h<)hyh CJaJh CJaJh<)h 56CJaJh<)6CJaJhyh<)CJaJh/UCJaJhhCJaJhhh<)5CJaJh<)CJaJh<)h<)6CJaJhOhyCJaJh*^LCJaJhyCJaJh<)hy56CJaJ+8Ÿwwwww $$Ifa$gdy $$Ifa$gdA $IfgdJfkd $$IfFF8$  tD%6H    44 laŸğxȡ\ $$Ifa$gdA $IfgdJSkdl$$IfF0$L tD%6H44 la 0`hj $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd$$IfF0$L tD%6H44 lajlʥ̥ΥХҥԥ֥إڥܥFHJz $Ifgd<) $$Ifa$gdJ $IfgdJfkd$$IfFF8$  tD%6H    44 laJLN246UkdV$$IfF40$`L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ .0246v^̮ήfhƯ@ز$&Ƴȳʳ NP⼴֕֕֊xmdh<)6CJaJhyh*^LCJaJh*^LCJaJh<)h*^L56hWh<)CJaJhKpCJaJh<)h<)6CJaJhyhWCJaJhWCJaJh<)hW56CJaJhhh<)5CJaJh<)CJaJh<)hyh<)CJaJh h<)CJaJh/UCJaJ$v^ʮ̮ή@Ukd$$IfF40$ L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJUkd$$IfF40$ L tD%6H44 laήޮdfhƯ6ȳwfkdB$$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ ȳʳڳ $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd$$IfF0$L tD%6H44 la BDFHJL $$Ifa$gdJ $IfgdJfkd$$IfFF8$  tD%6H    44 laLNP xܷ޷z`UkdB$$IfF40$`L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ HXܷ޷z\d~*0pLǻǻha0CJaJh`CJaJh`6CJaJh<)6CJaJh<)h<)6CJaJhyh<)CJaJh*^Lh<)CJaJhtDCJaJhhh<)5CJaJh<)CJaJ h<)h<)8 $$Ifa$gdA $IfgdJUkd$$IfF40$ L tD%6H44 la   $$Ifa$gdA $$Ifa$gdJ $IfgdJUkd$$IfF40$ L tD%6H44 la t $$Ifa$gdA $IfgdJUkd.$$IfF40$`L tD%6H44 laLASkdv$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJUkd$$IfF40$ L tD%6H44 la@Bwfkd$$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ @B>FfV "R$&>@v˿ynyfhGutCJaJh<)56CJaJh<)hGut56CJaJh`CJaJh<)6CJaJhyh<)CJaJha0CJaJhhh<)5CJaJh<)CJaJh<)h<)6CJaJhyhH`CJaJhH`CJaJh<)h<)5CJaJhH`5CJaJh<)hH`5CJaJ$VV,BSkd`$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd$$IfF0$L tD%6H44 laRP$&v $$Ifa$gdJSkd$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ X:PQQR R$RdRhRjRRRR@SdSnTTTTTTTpUUXXYYYZZP[ѽѻѽѽѽѰ٧ѽѰ٧ѰxmhyhCJaJhCJaJh<)hnK56CJaJh56CJaJh<)h56CJaJh<)6CJaJhyh<)CJaJUha0CJaJhhh<)5CJaJh<)CJaJh<)h<)6CJaJhyhGutCJaJhGutCJaJhDCJaJ*XV&fRhR $$Ifa$gdA $IfgdJfkd$$IfFF8$  tD%6H    44 lanego modernizacji remizy OSP w Zciborzycach Wielkich. Zadanie to zostaBo zlecone, ale projekt nie zostaB zakoDczony, bo okazaBo si, |e remiza cz[ciowo usytuowana jest na dziaBce stanowicej wBasno[ Skarbu PaDstwa. Aktualnie prowadzone S procedury zwizane z uwBaszczeniem si Gminy t cz[ci dziaBki; Rozdz. 75414- Obrona cywilnaWydatkowano 1.000,- co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  1.000,- wydatkowano na konserwacj masztu antenowego. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej; Rozdz. 75416 - Stra| MiejskaWydatkowano 82.782,- co stanowi 97,6% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  82.782,- a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 77.273,23 co stanowi 99,6% planu na wynagrodzenia i pochodne, - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 5.508,77 co stanowi 75,5% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw sfinansowano zakup wyposa|enia, opBacenie szkolenia, opBacenie usBug telefonii komrkowej oraz wypBacono delegacje i ryczaBt samochodowy. Dz. 756Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowo[ci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatkowano 48.562,09 co stanowi 80,9% planu, z czego w poszczeglnych rozdziaBach:Rozdz. 75647 - Pobr podatkw, opBat i niepodatkowych nale|no[ci bud|etowychWydatkowano kwot 48.562,09 co stanowi 80,9% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  48.562,09, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne 37.013,37 jest to prowizja stanowica wynagrodzenie inkasenta od zainkasowanych podatkw i opBat lokalnych, - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 11.548,72 to opBacenie kosztw windykacji nale|no[ci podatkowych. Dz. 757ObsBuga dBugu publicznegoWydatkowano 145.503,81 co stanowi 98,8% planu. Rozdz. 75702 - ObsBuga papierw warto[ciowych, kredytw i po|yczek jednostek samorzdu terytorialnegoWydatkowano 145.503,81 co stanowi 98,8% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  145.503,81 zwizane z obsBuga dBugu publicznego na zapBat odsetek od kredytw i po|yczek  67.243,70 oraz odsetki od wyemitowanych papierw warto[ciowych  78.260,11. Dz. 801O[wiata i wychowanieWydatkowano 9.378.915,78 co stanowi 95,6% planu z tego w poszczeglnych rozdziaBach: Rozdz. 80101 - SzkoBy podstawoweWydatkowano 4.929.377,83 co stanowi 96,8% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  4.904.993,93, a w szczeglno[ci - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 4.047.514,85 co stanowi 100% planu na wynagrodzenia i pochodne oraz 82,1% planowanych w tym rozdziale wydatkw ogBem; - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 857.479,08 co stanowi 84,1% planu na pozostaBe wydatki bie|ce oraz 16,8% planowanych w tym rozdziale wydatkw ogBem. W ramach tych wydatkw zrealizowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe (117.981,81), zakup opaBu, art. biurowych, [rodkw |ywno[ci na wytworzenie posiBkw, zakup pomocy naukowych, opBacenie energii elektrycznej, cieplnej, wody, opBacono usBugi pocztowe, telekomunikacyjne oraz fundusz [wiadczeD socjalnych (216.787,-). Dokonano wymiany okien i remont podBg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nasiedlu, zmodernizowano o[wietlenie w czterech klasopracowniach, malowanie dwch pracowni oraz wyremontowano podBogi w trzech pomieszczeniach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwii, wyremontowano dach na Sali gimnastycznej publicznej SzkoBy Podstawowej w Kietrzu. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 33.602,71. 2. Wydatki majtkowe  24.383,90 zwizane z wymiana pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilszczu; Rozdz. 80103 - OddziaBy przedszkolne w szkoBach podstawowych Wydatkowano 355.526,26 co stanowi 97,9% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  355.526,26, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 305.098,31 co stanowi 100% planu na wynagrodzenia i pochodne oraz 84,0% planowanych w tym rozdziale wydatkw, - pozostaBe wydatki bie|ce 50.427,95 co stanowi 84,2% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw zrealizowano zakup opaBu, art. biurowych, opBacenie energii, wody, gazu, sfinansowano dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz [wiadczeD socjalnych; Rozdz. 80104 - PrzedszkolaWydatkowano 510.724,79 co stanowi 94,8% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  510.724,79, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD  405.608,01 co stanowi 99,7% planowanych wydatkw na wynagrodzenia i pochodne oraz 75,3% planowanych w tym rozdziale wydatkw ogBem, - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 105.116,78 przeznaczono na zakup art. |ywno[ciowych do wytworzenia posiBkw, zakup opaBu, zakup [rodkw czysto[ci, opBacenie zu|ycia energii, wody, gazu, sfinansowanie funduszu [wiadczeD socjalnych. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 336,96; Rozdz. 80110 - GimnazjaWydatkowano 2.040.216,17 co stanowi 99,1% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  2.040.216,17, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD w kwocie 1.847.924,44 co stanowi 99,9% planu wydatkw na wynagrodzenia i pochodne oraz 89,8% planu wydatkw ogBem w tym rozdziale, - pozostaBe wydatki bie|ce  w kwocie 192.291,73 co stanowi 91,8% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw opBacono zakup art. biurowych, [rodkw czysto[ci, zu|ycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, opBacenie usBug pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleD pracownikw i funduszu [wiadczeD socjalnych. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 6.272,09; Rozdz. 80113 - Dowo|enie uczniw do szkBWydatkowano 142.356,64 co stanowi 79,1% planu, z przeznaczeniem na 1. Wydatki bie|ce  142.356,64 zwizane ze sfinansowaniem dowozu dzieci i mBodzie|y do szkB. Na dzieD 31.12.2007 r. pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 31.801,-; Rozdz. 80120 - Licea oglnoksztaBcceWydatkowano 995.960,62 co stanowi 92,6% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  995.960,62, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 871.756,- co stanowi 97,6% planu wydatkw na wynagrodzenia i pochodne oraz 81,1% planu wydatkw ogBem w tym rozdziale, - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 124.204,62 co stanowi 68,3% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw opBacono zakup art. biurowych, [rodkw czysto[ci, zu|ycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, opBacenie usBug pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleD pracownikw, sfinansowanie funduszu [wiadczeD socjalnych. W 2007 roku Liceum OglnoksztaBcce w Kietrzu realizowaBo projekt pn.  SzkoBa na TAK . Projekt ten finansowany byB ze [rodkw Unii Europejskiej. W 2007 roku zrealizowano kwot 33.481,56 wydatkw natomiast w roku 2008 bdzie kontynuacja realizacji tego projektu; Rozdz. 80130- SzkoBy zawodoweWydatkowano 85.886,46 co stanowi 90,6% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  85.886,46, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 22.011,04 co stanowi 99,6% planu na wynagrodzenia i pochodne i 23,2% planu wydatkw ogBem w tym rozdziale, -pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 63.875,42 co stanowi 87,8% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw opBacono zakup art. biurowych, [rodkw czysto[ci, zu|ycie energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, opBacenie doksztaBcania uczniw w O[rodku Doskonalenia Zawodowego oraz sfinansowanie funduszu [wiadczeD socjalnych. Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 5.593,69; Rozdz. 80146- DoksztaBcanie i doskonalenie nauczycieliWydatkowano 33.517,65 co stanowi 48,5% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  33.517,65 zwizane z dofinansowaniem doradztwa metodycznego realizowanego przez Wojewdzki O[rodek Metodyczny w Opolu oraz dofinansowanie kosztw przejazdu nauczycieli w zwizku z kontynuacj doksztaBcania; Rozdz. 80195 - PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 285.349,36 co stanowi 85% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  244.056,23, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeD 76.026,17 co stanowi 99,9% planu wydatkw na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD oraz 22,6% planowanych w tym rozdziale wydatkw ogBem. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD w tym rozdziale dotycz zatrudnionych konserwatorw, - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 168.030,06 dotycz przede wszystkim funduszu [wiadczeD socjalnych nauczycieli emerytw i rencistw. 2. Wydatki majtkowe  41.293,13 co stanowi 100% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego  18.300,- i monitoring wizyjny szkB  22.993,13. Dz. 851Ochrona zdrowiaWydatkowano 170.898,38 co stanowi 87,7% planu, z tego w poszczeglnych rozdziaBach:Rozdz. 85121- Lecznictwo ambulatoryjneWydatkowano 10.190,42 co stanowi 97,9% planu, z przeznaczeniem na 1. Wydatki majtkowe  10.190,42 jest to dofinansowanie do zadania zrealizowanego przez Gminny ZespB Lecznictwa Otwartego pn.  Dobudowa dzwigu osobowego do budynku Przychodni Rejonowej w Kietrzu ; Rozdz. 85154 - PrzeciwdziaBanie alkoholizmowiWydatkowano 126.207,96 co stanowi 84,1% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  126.207,96, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia 6.459,30 co stanowi 99,4% planu. Jest to wynagrodzenie z tytuBu umowy zleceD dla psychoterapeuty, -dotacja celowa  25.000,- tj. 100% planu dla Zwizku PrzyjaciB Harcerstwa na realizacje programu profilaktyki przeznaczonej dla dzieci i mBodzie|y z rodzin patologicznych z terenu gminy Kietrz. Zajcia byBy organizowane w dru|ynach obozowych; - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 94.748,66przeznaczono na organizowanie spektakli w ramach realizowanego programu przeciwdziaBania alkoholizmowi oraz wydatki zwizane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego dla osb uzale|nionych i ich rodzin. Punkt ten funkcjonuje w ramach programu przeciwdziaBania alkoholizmowi gdzie funkcjonuje grupa wsparcia i dziaBa grupa  AA . Na dzieD 31.12.2007r pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 1.247,72. Rozdz. 85195 - PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 34.500,- co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  34.500,- a w szczeglno[ci: - dotacja dla Stacji Opieki CARITAS w Kietrzu. Dotacja ta byBa przeznaczona na dofinansowanie bie|cej dziaBalno[ci Stacji Opieki CARITAS i Gabinetu Rehabilitacyjnego. Dz. 852Pomoc spoBecznaWydatkowano 4.817.474,09 co stanowi 89,2% planu, z przeznaczeniem na: Rozdz. 85202 - Domy pomocy spoBecznejWydatkowano 192.905,98 co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  192.905,98. Wydatki te dotycz opBat za pobyt mieszkaDcw gminy Kietrz w Domach Pomocy SpoBecznej. W stosunku do 2006 roku wydatki te wzrosBy dwukrotnie. Na dzieD 31.12.2007r O[rodek Pomocy SpoBecznej w Kietrzu opBacaB pobyt w DPS dla trzynastu osb; Rozdz. 85212 - Zwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skBadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoBecznegoWydatkowano 3.030.441,- co stanowi 87% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce -3.030.441,- a w szczeglno[ci : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 150.302,08 co stanowi 85,8% planu na wynagrodzenia i pochodne. W tym 80.668,71 to kwota skBadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osb, ktre korzystaj ze [wiadczeD rodzinnych, - pozostaBe wydatki bie|ce  w kwocie 2.880.224,72 co stanowi 87,0% planu na pozostaBe wydatki bie|ce i 82,7% planu wydatkw ogBem w tym rozdziale. Wydatki te to: zasiBki rodzinne, dodatki rodzinne i zaliczki alimentacyjne. Z tej formy pomocy w 2007 roku skorzystaBo okoBo 800 rodzin. CaBo[ zadania realizowanego w tym rozdziale finansowana jest dotacj celow za zadania zlecone; Rozdz. 85213 - SkBadki na ubezpieczenia zdrowotne opBacane za osoby pobierajce niektre [wiadczenia z pomocy spoBecznej oraz niektre [wiadczenia spoBeczneWydatkowano 25.775,12 co stanowi 58,6% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  zwizane z opBaceniem skBadki na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie to realizowane jest do wysoko[ci potrzeb. Jest to zadanie w caBo[ci finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone; Rozdz. 85214 - ZasiBki i pomoc w naturze oraz skBadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatkowano 523.499,30 co stanowi 88,6% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  523.499,30. S to wydatki na [wiadczenia spoBeczne z pomocy spoBecznej. Wydatki w w/w rozdziale sfinansowane zostaBy: - z dotacji na zadania zlecone w kwocie 204.279,50 - z dotacji na zadania wBasne w kwocie 206.017,37 - z dochodw wBasnych gminy 113.202,43 Z dotacji na zadania zlecone dokonano wypBaty zasiBkw staBych dla osb niepeBnosprawnych. Z tej formy pomocy skorzystaBy 64 osoby. Z dotacji na zadania wBasne dokonano wypBaty zasiBkw okresowych, zasiBkw celowych. Z tej formy pomocy skorzystaBo 205 rodzin. Z dochodw wBasnych gminy realizowano rzdowy program do|ywiania, z ktrego korzystaBo 281 osb w tym 242 dzieci, wypBacono rwnie| zasiBki celowe i zasiBki w naturze dla 192 rodzin; Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkanioweWydatkowano 389.998,44 co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  389.998,44. S to wypBacone w roku 2007 dodatki mieszkaniowe. Z tej formy pomocy skorzystaBo 454 rodzin; Rozdz. 85219 - O[rodki pomocy spoBecznejWydatkowano 473.138,19 co stanowi 95,4% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  473.138,19, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 399.160,18 co stanowi 99,9% planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD oraz 80,5% planu wydatkw ogBem w tym rozdziale; - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 73.978,01 co stanowi 76,7% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw sfinansowano bie|ce funkcjonowanie O[rodka Pomocy SpoBecznej, wykonano cz[ciowy remont pomieszczeD biurowych OPS. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji na zadania wBasne 154.500,- i z dochodw wBasnych gminy 318.638,19; Rozdz. 85295  PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 181.716,06 co stanowi 88,9% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  181.716,06, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 411,22 co stanowi 100% planu, -pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 181.304,84 na pomoc w ramach realizacji rzdowego programu do|ywiania oraz przewz osb niepeBnosprawnych na zajcia rehabilitacyjne do Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osb NiepeBnosprawnych. Dz. 853PozostaBe zadania w zakresie polityki spoBecznejWydatkowano 117.695,- co stanowi 100% planu z tego w poszczeglnych rozdziaBach: Rozdz. 85334  Pomoc dla repatriantwWydatkowano 115.695,- co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1.Wydatki bie|ce  115.695,- z przeznaczeniem na remont i wyposa|enie mieszkania dla repatriantw; Rozdz. 85395  PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 2.000,- co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  2.000,- a w szczeglno[ci: - dotacja celowa dla Polskiego Zwizku Niewidomych Dz. 854Edukacyjna opieka wychowawczaWydatkowano 463.769,16 co stanowi 96,5% planu, z tego w poszczeglnych rozdziaBach: Rozdz. 85401 - Zwietlice szkolneWydatkowano 185.501,36 co stanowi 95,2% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  185.501,36 a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 161.263,28 co stanowi 99,9% planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD, - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 24.238,08 co stanowi 72,7% planu na pozostaBe wydatki bie|ce zwizane z funkcjonowaniem [wietlic oraz opBacenie funduszu [wiadczeD socjalnych pracownikw [wietlic;Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniwWydatkowano 278.267,80 co stanowi 97,3% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  278.267,80 na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniw, z tego: 272.789,- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniw, 5.478,80-pomoc dla uczniw w ramach programu realizowanego z funduszy strukturalnych. Dz. 900Gospodarka komunalna i ochrona [rodowiskaWydatkowano 1.121.473,87 co stanowi 85,7% planu, z tego w poszczeglnych rozdziaBach:Rozdz. 90001 - Gospodarka [ciekowa i ochrona wdWydatkowano 64.925,99 co stanowi 66,9% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  64.925,99 na odbudow cieku komunalnego od ul. GBubczyckiej do Morawy w Kietrzu, odbudow cieku komunalnego w Lubotyniu, odbudowa cieku komunalnego w Rogo|anach, konserwacja rowu MBynwki w Nowej Cerekwii oraz opBacenie skBadki za odprowadzanie wd opadowych i roztopowych z drg i placw gminnych; Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsiWydatkowano 194.042,50 co stanowi 76,9% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  194.042,50 na sfinansowanie oczystki bie|cej miasta i wiosek, sprztanie po zimie, oczyszczanie szaletw. Wykonano zakup, remont i monta| koszy ulicznych. Na dzieD 31.12.2007 roku pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 7.720,93; Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminachWydatkowano 72.862,03 co stanowi 76,4% planu z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  72.862,03 na zakup cz[ci zamiennych do kos i kosiarek, zakup paliwa, zakup narzdzi dla pracownikw interwencyjnych, zakup Bawek. Wykonano cz[ciowe porzdkowanie parku za cmentarzem, przeprowadzono wycink drzew oraz chirurgi drzew na terenach gminnych; Rozdz. 90015 - O[wietlenie ulic, placw i drgWydatkowano 183.757,16 co stanowi 90,3% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  183.757,16 na sfinansowanie zu|ycia energii elektrycznej, remont i konserwacje punktw [wietlnych. W ramach oszczdno[ci w zu|yciu energii elektrycznej uzyskanej po modernizacji o[wietlenia drogowego, kontynuowana jest spBata zobowizania za wykonan modernizacj. Do koDca spBaty pozostaBo jeszcze 181.229,63. Na dzieD 31.12.2007 roku pozostaBo zobowizanie wymagalne w kwocie 1.949,61;Rozdz. 90095 - PozostaBa dziaBalno[Wydatkowano 605.886,19 co stanowi 91,8% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  10.220,50 na sfinansowanie usBugi zwizanej z realizacj uchwaBy dotyczcej przepisw porzdkowych zapewniajcych bezpieczeDstwo obywateli przed psami pozostawionymi bez opieki oraz zakup i monta| wiaty przystankowej do KozBwek. 2. Wydatki majtkowe  595.665,69 z przeznaczeniem na cz[ciowe sfinansowanie zadania pn.  Rekultywacja wysypiska [mieci w Kietrzu . Zadanie to jest kontynuowane w roku bud|etowym 2008.Dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoWydatkowano 926.278,56 co stanowi 96,2% planu, z tego w poszczeglnych rozdziaBach:Rozdz. 92109 - Domy i o[rodki kultury, [wietlice i klubyWydatkowano 926.278,56 co stanowi 96,2% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  926.278,56, a w szczeglno[ci: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeD 483.841,40 co stanowi 97,7% planu na wynagrodzenia i pochodne i 50,3% planowanych w tym rozdziale wydatkw ogBem; wynagrodzenie w kwocie 8.400,- dotyczy realizacji projektu pn.:  Pogranicze sztuk i kultur Kietrz  Biloviec finansowanego ze [rodkw unijnych; - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 442.437,16 co stanowi 94,7% planu na pozostaBe wydatki bie|ce. W ramach tych wydatkw sfinansowano: - wymian rozdzielni elektrycznej w WDK w Dzier|ysBawiu, - remont dachu na WDK w Nowej Cerekwii, - remont dachu na WDK w Nasiedlu, - wykonanie inwentaryzacji budowlanej MDK w Kietrzu, - remont o[wietlenia i malowanie pomieszczeD w MDK w Kietrzu, - sfinansowanie rozliczenia za przebudow wej[cia do MDK w Kietrzu, Ponadto poniesiono niezbdne wydatki zwizane z funkcjonowaniem Domw Kultury i [wietlic wiejskich.Dz. 926Kultura fizyczna i sportWydatkowano 107.546,45 co stanowi 98,7% planu, z przeznaczeniem na: 1. Wydatki bie|ce  a w szczeglno[ci: - dotacje celowe w kwocie 97.000,-, z tego: Ludowy Klub Sportowy  OrzeB -27.000,-  Ludowe ZespoBy Sportowe - Gminne Zrzeszenie-19.000,- Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  2  4.000,- Miejski Klub Sportowy  WBkniarz -47.000,- - pozostaBe wydatki bie|ce w kwocie 10.546,45 przeznaczono na sfinansowanie sportu w szkole. DziaBalno[ pozabud|etowa. Gminny Fundusz Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody na rok 2007  72.000,-; [rodki pieni|ne pozostaBe z roku 2006 (plan) 36.976,-. Na dzieD 31.12.2007 r. zrealizowano przychody w kwocie 69.893,39 co stanowi 97,1 % planu. SzczegBow realizacj Gminnego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje poni|sza tabela: Plan i wykonanie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej na dzieD 31.12.2007 roku Dz. 900 rozdz. 90011 Lp.WyszczeglnieniePlan na 2007 rok Wykonanie na 31.12.2007r. % wykonania123456IStan [rodkw obrotowych na pocztek roku 36.976 36.975,76 100,0IIPrzychody ogBem 72.00069.893,3997,11.OpBaty i kar z tytuBu wprowadzania zmian w [rodowisku: - wpBywy z Urzdu MarszaBkowskiego 0970 72.000 69.893,39 97,1IIIWydatki ogBem, z tego: 108.97678.201,7271,81. a) b) c) d) e) Urzdzanie i utrzymanie Terenw zieleni, zadrzewieD, zakrzewieD oraz parkw i rezerwatw przyrody, w tym: nasadzenia drzew, krzeww oraz kwiatw pielgnacja i ochrona warto[ci biologicznych rezerwatu przyrody  Gra Gipsowa zakup nasion traw i [rodkw ochrony ro[lin urzdzanie i zagospodarowanie terenw zieleni opracowanie projektu cz[ciowe urzdzanie Parku Jordanowskiego w Kietrzu  4210 4300 4210 4300 4300  63.976 8.000 2.500 2.500 20.976 30.000  53.107,11 8.000,50 1.151,68 2.400,21 17.554,72 24.000,00 83,0 100,0 46,1 96,0 83,7 80,02. a) b) c) d)Realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz skBadowaniem odpadw, w tym: zakup workw i rkawic- akcja sprztanie miasta-gminy realizacja gminnego programu gospodarki odpadami dofinansowanie likwidacji i unieszkodliwianie wyrobw zawierajcych azbest opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadanie p.n.  Rekultywacja starego wysypiska [mieci .  4210 4210 4300 4300 31.000 2.000 15.800 12.000 1.200 15.882,19 2.000,00 7.463,44 6.418,75 - 51,2 100,0 47,2 53,5 -3. a) b)Edukacja ekologiczna oraz Propagowanie dziaBaD Proekologicznych i zasady zrwnowa|onego rozwoju, w tym: zakup ksi|ek i czasopism o tematyce ekologicznej konkurs ekologiczny 4210 4210 3.000 1.000 2.000 1.817,42 668,50 1.148,92 60,6 66,9 57,54. a)Wspieranie dziaBaD przeciwdziaBajcych zanieczyszczeniu powietrza, w tym: refundacja cz[ci kosztw zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych 4300 8.000 8.000 4.400,00 4.400,00 55,0 55,05. a)Inne dziaBania sBu|ce ochronie [rodowiska, w tym: dofinansowanie sektora rolnictwa w zakresie badania gleb, powierzchni ziemi oraz wd 4300 3.000 3.000 2.995,00 2.995,00 99,8 99,8 Stan [rodkw pieni|nych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej na dzieD 31.12.2007 r. wynosi 28.667,43, stan nale|no[ci i zobowizaD na dzieD 31.12.2007 r. nie wystpuj. Przychody bud|etowe. W roku bud|etowym 2007 zrealizowano przychody w kwocie 1.092.694,14 z tego: - kredyt z banku SpBdzielczego Racibrz O/Kietrz - 500.000,- - po|yczka z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 487.095,83 - przychody z tytuBu innych rozliczeD krajowych - 105.598,31 Kredyt z Banku SpBdzielczego Racibrz O/Kietrz w kwocie 500.000,- zacignito na finansowanie planowanego deficytu bud|etu gminy. Po|yczka z WFOZiGW zacignita na sfinansowanie zadania p.n.  Rekultywacja wysypiska [mieci w Kietrzu . Rozchody bud|etowe. W roku bud|etowym 2007: - spBacono kredyty i po|yczki - 323.580,- - udzielono po|yczk dla Urzdu MarszaBkowskiego na realizacj projektu  e-Urzd - 94.115,63 - dokonano wykupu obligacji samorzdowych w kwocie - 500.000,- Acznie zrealizowano rozchody w kwocie 917.695,63 W 2007 roku Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony Zrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonaB (na nasz wniosek) umorzenia cz[ci po|yczki w kwocie 9.516,- zacignitej w 2003 r. na zadania p.n.  Modernizacja instalacji C.O. oraz monta| kotBa gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. R|anej 3 w Kietrzu. Ustalenia koDcowe. Do spBaty w latach nastpnych wg stanu na dzieD 31.12.2007r. pozostaBo 3.196.508,83 z tego: - po|yczka z WFOZ i GW w Opolu - 13.125,- - po|yczka z WFOZ i GW w Opolu - 487.095,83 - obligacje komunalne - 1.100.000,- - kredyt z B.S. Racibrz O/Kietrz - 300.008,- - kredyt z B.S. Racibrz O/Kietrz - 796.280,- - kredyt z B.S. Racibrz O/Kietrz - 500.000,- Dochody zrealizowane w 2007 roku - 23.604.531,34 Zacignite kredyty i po|yczki w 2007 roku - 987.095,83 Przychody z tytuBu innych rozliczeD krajowych - 105.598,31 Razem dochody i przychody: 24.697.225,48 Wydatki zrealizowane w 2007 roku - 23.536.799,50 Rozchody z tytuBu spBaty po|yczek i kredytw - 323.580,- Wykup obligacji samorzdowych - 500.000,- Udzielona po|yczka na realizacj programu  e-Urzd 94.115,63 Razem wydatki i rozchody 24.454.495,13 R|nica dochodw i przychodw nad wydatkami i rozchodami w kwocie 242.730,35 stanowi nadwy|k [rodkw z 2007 roku do dyspozycji w 2008 roku. Stan zobowizaD wymagalnych na dzieD 31.12.2007 roku wynosi 202.855,61, z tego z tytuBu dostaw i usBug 187.201,25. Zobowizania wymagalne powstaBy z powodu dBugiego okresu oczekiwania na [rodki pieni|ne z funduszy unijnych na dofinansowanie zrealizowanych projektw. Nasza gmina na dzieD 31.12.2007 roku oczekuje : - na [rodki unijne(bezpo[rednio) - 87.639,14 - zwrot po|yczki (w zwizku z realizacj projektu) - 94.115,63 Razem: 181.574,77 Udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym (wnioskowane w trakcie roku bud|etowego) wynosz 20.558,- Gdyby dopBaty z funduszy unijnych do zrealizowanych projektw byBy realizowane w krtszym czasie oraz gdyby gmina nie byBa zaskakiwana ulgami ustawowymi w podatku rolnym to w naszym bud|ecie nie wystpowaBoby zjawisko zobowizaD wymagalnych. Z naszymi kontrahentami porozumiewamy si w kwestii regulowania zobowizaD tak, aby nie pBaci odsetek za nieterminowe regulowanie zobowizaD. Zrodki pieni|ne pozostajce na koncie dochodw bud|etu na dzieD 31.12.2007 roku wynosz 417.418,33 i stanowi subwencj o[wiatow za miesic styczeD 2008 roku na wypBat wynagrodzeD z gry za miesic styczeD 2008 roku. Wszystkie kwoty w niniejszym sprawozdaniu podano w PLN.     PAGE  PAGE 22 hRjRR@STTTTBSkd$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkdJ$$IfF0$L tD%6H44 laTpUUVXXXXYYZ $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA ZZP[[H\V]$^(^ $$Ifa$gdA $IfgdJfkd$$IfFF8$  tD%6H    44 laP[[\(^*^n^^^^_6`Z`aabbbbbbccdek\l^l^m`m $$Ifa$gdA $IfgdJfkd$$IfFF8$  tD%6H    44 la `mbmmmmmmmmmmmmnn(p8r:r $$Ifa$gdA $IfgdJSkdl $$IfF0$L tD%6H44 lammmmnnqqr6r:r@X^"Fhۼۼ۴ۼ۬۬ۼxhhoCJaJh$7cCJaJh@gho5CJaJho6CJaJhoho6CJaJhoCJaJh@gCJaJhh^ CJaJha0CJaJh@gh^ 5CJaJh^ CJaJ h<)h^ h^ h^ 6CJaJh^ 6CJaJ/:r@BSkd"$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd@"$$IfF0$L tD%6H44 la"ց֋hj $IfgdoSkdx#$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA jl܌t.nrtVz&Z 4Е*֖jX:  ̡|~Ա~h[h3wCJaJ ho6hoho6hh/CJaJh[CJaJh/CJaJhoh/56h3wCJaJho6CJaJh$7cCJaJhhoCJaJh@gho5CJaJhoCJaJhoho6CJaJ1jl܌tprtBSkd$$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd$$$IfF0$L tD%6H44 latV Е $IfgdJ $$Ifa$gdJSkdL%$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $Ifgdo ֖j $$Ifa$gdA $IfgdJfkd%$$IfFF8$  tD%6H    44 laXX<<, $$Ifa$gdA $IfgdoSkd&$$IfF0L$ tD%644 la    z|~BSkd'$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd1'$$IfF0$L tD%6H44 la~BDFH*VXwfkdi($$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ ~DFH`f*N TXZrxp .(**hln>bֱرڱܱ~.R˺⺣˺⺣zozhheCJaJh@ghe5CJaJheCJaJhe6CJaJhehe6CJaJhhoCJaJh@gho5CJaJhoCJaJho6CJaJhoho6CJaJhhTCJaJh$7cCJaJhTCJaJhohT56CJaJ+XZp r<jl $$Ifa$gdA $IfgdJSkd)$$IfF0$L tD%6H44 laln>رڱܱBSkdS*$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd)$$IfF0$L tD%6H44 la.Jbjj:ιֺںSkd*$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJRtT :ιԺںܺ.ƻFRTXZrtvx:^x 8:<>lг奝гhhd5CJaJhd5CJaJhehd556CJaJh$7c6CJaJh3wCJaJh@ghe5CJaJhe6CJaJhehe6CJaJhheCJaJheCJaJh$7cCJaJ6ںܺ.ƻ.VX $$Ifa$gdA $IfgdJSkd+$$IfF0$L tD%6H44 laXZ:2 $$Ifa$gdA $IfgdJSkd',$$IfF0$L tD%6H44 lax $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd,$$IfF0$L tD%6H44 la lw $$Ifa$gd$7c $$Ifa$gdA $IfgdJfkd_-$$IfFF8$  tD%6H    44 la&bdfjlBf246NT"F<ƺڛznennenWheh,\56CJaJhe6CJaJhehe6CJaJhhVjCJaJhVjCJaJhehVj56CJaJhh$7cCJaJh$7ch$7c5CJaJh$7cCJaJheh$7c6CJaJh$7c6CJaJhheCJaJhm~CJaJheCJaJh@ghe5CJaJh$7c5CJaJ!pbd $$Ifa$gd$7c $IfgdJSkd.$$IfF0$L tD%6H44 ladfvhj $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd.$$IfF0$L tD%6H44 lajlB4 $$Ifa$gdA $IfgdJfkdI/$$IfFF8$  tD%6H    44 la46"BSkd0$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd/$$IfF0$L tD%6H44 la>j wfkd31$$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ <>j 8>hj@<>HJ~ 4JL\ȿȿȷȿȷȿȷȿȿȷhheCJaJh3wCJaJhm~CJaJh@ghe5CJaJheCJaJhe6CJaJhehe6CJaJhh,\CJaJh,\CJaJheh,\56CJaJhe56CJaJ6&BSkd2$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd1$$IfF0$L tD%6H44 la4L\*Skd3$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $Ifgde (*,DJv 0*FHxz8x"NPnr&*ݦhhCJaJhCJaJheh56CJaJh@gCJaJh@ghe5CJaJhe6CJaJhehe6CJaJhheCJaJhm~CJaJheCJaJhCJaJ4*,v xzBSkdU4$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gdA $IfgdJSkd3$$IfF0$L tD%6H44 lazznwkkk $$Ifa$gdm~fkd4$$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJ &4"T8~rrrb$ & F $Ifa$gd $$Ifa$gdA $IfgdJ $$Ifa$gdJSkd5$$IfF0$L tD%6H44 la $$Ifa$gd $$Ifa$gdm~ T  rtvz6t24bhtÿ|q|q|f^U^h66CJaJh6CJaJhh6CJaJhFJ56CJaJhh656CJaJ h65h6 hDhDhD hCC5 hD5 h*6h*hD6h*hD56hCChhXCXCJaJhDCJaJhCJaJh@gh5CJaJhXCXCJaJhehXCX56CJaJ!J rtv|tttttttt$a$gd[fkd?6$$IfFF8$  tD%6H    44 la $$Ifa$gdD$ & F $Ifa$gd $(LNb $IfgdFJ$$If^`a$ $$Ifa$gd6$a$gd6$a$gd[;2!$$If^`a$ $$Ifa$kd6$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la2kd7$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la $$Ifa$"$8:F $$Ifa$$If^`$If FHNpr;5''$If^`$IfkdU8$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 lart2kd9$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la $$Ifa$>`bdfhrtvxz $$Ifa$$If^`$If;5''$If^`$Ifkd9$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la"$2kdk:$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la $$Ifa$$*,.068>@BHJPRTZ\^`8l($If^`$If(`~>prtvxz| $$Ifa$$If$If^` .02@BDFH\^prt $$Ifa$tzZ\"djz<>      p r    dfh0^&ַଛċh( h(h1h1 h1h1 h15h*h'=56 hh'=h'= hh h5h*h6h_h^2h*hD56h*h56hh6h*CJaJh6CJaJhsCJaJ2 $$Ifa$ &(*,93333$Ifkd;$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la,.46<>DFHNJV$Z\^`bdfhr $$Ifa$$Ifrt~ $$Ifa$$&8:<NPRTXZ\^`jlxz $$Ifa$0**$Ifkd;$$Iflyֈ jN# rrs t0-$644 la $$Ifa$R "$&(*,.8BD $$Ifa$$If^`$IfDFHJVXZfrtvxz $$Ifa$;55555$Ifkd<$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la@z "$&(2468DFHTVXZlnp $$Ifa$$If^`p $$Ifa$;555$Ifkd;=$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 laH   ",.0: $$Ifa$$If^`:<>;6...$a$gdgd6kd=$$Iflֈ jN# rrs t0-$644 la    *      2   p r    ,fhgd$a$gdNP l0|^`H$&&$a$gd68N##\$^$`$d$f$j$l$p$r$v$x$$$$$$$$$$$$$$Dzh0JmHnHuh h0Jjh0JUhRcjhRcU h1h+hLLh+h5Wh_hR#h(h1(&NP!!,"."##^$b$d$h$j$n$p$t$v$$$$$$ &`#$gdii$a$gd$$$$$a$gd5 01h:pS. A!"#$% $$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh5p5( 5d#vp#v( #vd:VF t0$65p5( 5d$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF4 t0D%6H+5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh55#v#v:VF t0D%655a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh5L5#vL#v:VF t0D%6H5L5a$$If!vh55 5#v#v #v:VF t0D%6H55 5a$$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vly t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ $$If!vh55 55r5r5s#v#v #v#vr#vs:Vl t-$655 55r5s/ D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P  Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t [Tabela - Siatka7:V0T+T aUTekst przypisu koDcowegoCJaJT*T aUOdwoBanie przypisu koDcowegoH*4 @"4 SStopka  p#0)@10 S Numer strony:q.;00 CDE  9VvMNOm01_  $ % C D b   0 1 P k l # $ ]^_`aijpqVW=>67AWF*UV tiEj@Zc456@6_+ !!!!c"".##?%%&&]'k(*)w))*)*S***U++O,,>-?-@-I-[---.@.e.f.g.q...//d011 2y2333"3345555 5r555=667r8s8t8~8899999G::>;?;@;J;s;;;;;;;<<<<<<<<== ===>>>>>>> ?8?p?????T@U@^@t@@@*A+A,A-A.A/A0APAQARASAA1BxByBzB{BBCCCCHCICJCKCLCiCCbDcDdDDD5E6E7E\EEEFGbGdGeGmGGHH H/HmH!JiJKKKKLOLLAM!N"N#N+NCNNNNNNNNNNNNOO6O7O8O9O:O_OOP,Q-Q.Q\QRRRRNRRxSySzSSSSSSS!TsTTUUUVVqVrVsVVVVVVVVVVVVVVVVVV#WOWXXXXPXX Y Y Y YWYY \W\s]t]u]v]w]x]]]]]]]]^^^^^^_M`````aaaaaaa3b4bbbddd>ddd)eeep?pppqqqqqrrJrKrLrMrNrrrsssss>t?t@tatttuxyyyyyyyyyyyyyyyy(z\zz||||g||L}9~~~~~~cde؁)σ9:;Y׆pψRÊDa̍'(O`abۏCDEj.y(iЛћқ$0{ <n[\]˟OQR{Ǡ6 rstJKLq=8~stHIJrwĮŮƮJ`abް+,yzҴ,-f!=wlmuع,RGHIdef`̼ͼμ0IJK`aevx½۽ %/458Oeqľܾݾ޾ ,Jbǿ#0JRh'(123=>?IJKLQRXYZ_`efglmnstwxyz{~ 'Xr#$%*+,-23456=>DELMNUVWX^_`ablmvw &-.H`tuvwxyz{!(C\rstuvwx}~&GHIJKPQWXY_`ijktuz{|NOPfg3f12e+,K|"^_5vw78w qrgh()*678;00000000000000000000000000000000000000000 00000 00000 00000 00000000000000000000000000000000000000 0 000000 0 0 0 00000 0 0 0 0000000 0 0 0 00000000000 0 0 0 0000 0 0 0 0000 0 0 0 00000000000000000000000 0 0 0 000000 0 0 0 000000000 0 0 0 0000 0 0 0 00000000 0 0 0 00 0 0 0 0000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 00000000000000000000000000 0 0 0 00000000000 0000 0 0 0000 0 000000 00 0 0 0000 0 0 000000 0 0 0 00 0 0 000000 0 0 00000 0 0 0 00 0 0000000000000000 000 0 0 000 0 0 0000 0 0 0 00 0 0 00000 0 0 0 00 0 00000000000000000 0000 0 0 0000 0 0 000000000 0 0000000 000 0 0 00000 0 0 000 0 0 00 0 0 0 000 0 0 0000 0 0 000000 0 0 0 00 0 0 000000 0 0 000 0 0 00000 0 0 00 0 0 0 00000 0 0 0 0000 0 0 000 0 0 0 00 0 0 00000000 0 00000000000 00000 0 0 000000 0 0 000000 0 0 000 0 0 00000 0 0 000000 0 0 000 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0000000 0 0 0000 0 0 0 000 0 0 0000 0 0 00000 0 0 000 0 00 000000000 0 0 000 0 0 00000 0 0 00000 0 0 0 00 0 0 000 0 0 00000 0 0 0 00 0 0 0000 0 0 000 0 0 00 0 0 0 000 0 0 0000 0 0 000 0 00 0000 0 0 000 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 000 0 0 0 00 0 0000000000000000000 0 0 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 00 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00000 00000 00000 00000 00000 0 0 00 0 0 0 0 0 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 0 0000000000000 000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0 00000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 000 00000 00000 00000 00000 00000 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00@0I0 0I0 0@0@0I0 0I004>@@yBSSS!TUv]w]x]]]]]]]]^^1mOmmmKo>p?pppqq||g||~):R'(Oa.y(iћқ0{ n\]˟OQ6stHIrwŮJ`ay0IJK`aevx½۽ %/458Oeqľܾݾ޾ ,Jbǿ#0JRh'(123=>?IJKLQRXYZ_`efglmnstwxyz{~ 'Xr#$%*+,-23456=>DELMNUVWX^_`ablmvw &-.H`tuvwxyz{!(C\rstuvwx}~&GHIJKPQWXY_`ijktuz{|P;K00t K00K00 f6&'o'K00lf6&'o'' K00lK00[K00@`| K00[K00K00 K0 0 , K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0 , K0 0K0 0 K0 0 K0 0@0K0 0K00;@0 K00 K00@0K00 K00$K00K00@0K00K0"0# K0$0K0$0K0$0@0K0"0K0*0+%K0,0K0,0@0K0*0+K0203T@0K040K040K0203TK0:0;40K0<0K0<0@0K0:0K0B0K0B0@0K0B0K0H0I8%K0J0K0J0K0J0@0K0;0<K0;0K0;0K0P0K0H0K0P0 K0P0 K0P0@0K0P0Q )K0V0W)K0X0 K0X0@0K0V0 K0^0_ܟ0K0`0K0`0@0K0^0K0g0K0g0@0K0f0K0l0K0l0@0K0l0mdK0r0s K0t0K0t0@0K0r0K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K0 0 K00K00K00K00K00K00K0 0K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K0 0K00K00K00K00K00K00K00K0 0K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00@K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0@0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0@0IK00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00@0K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00@0I0K00K000 %%%($5Ghcj{.P[m~R<t$ouy}!(,17:>L].z (25N;DDGpK[`clqxh{X~&Ή̌ FŸjJήȳLhRTZ(^^ab`m:r:w}jt~XlںXdj4*zFr$(,rDp:&$$prstvwxz{|~ "#$%&')*+-./02345689;<=?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\^_$q !(!!x1y1z1{1 <^; <_&;C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter K100 ha 185.501,36 a2007 72.914,05 a ProductIDm  ("+"<<2I?ILLLLMM.UAUZZA]H]ijoofptp`xhxyyܬ=GJT?FGN`g8;[u{FG*G^g   # % ( L a b j    9 O X j `c-<L`PW5< &cj79 !(  OVv}KRekov@BjlW Y """":#@#####$$5$6$%%1&5&H&I&h&i&&&2'6'j'q''''' ( (w(~())))_*e****+`+f+++Y,_,,,------).2.@.X... ////// 1'111,23222Y3Z33344Z5\55555f6q67 7778899&:(:S:Z:::;;;;;<C<E<<<==K=S===>>>>?4?S?o???@@@@@A0AIAiAkAAADBEBBBBBC/CCCCDDDDDD EyE{EEE F3FFF/G0GGGGGWHeHHHI1I4J5JJJ1K7K`KiKKK7L9LLLLL M MyMzMzN|NNNxOzOOOPPPPQ"QDQFQQQ6R8RvRRRRSS T T8TRT_TcT.UHUUUBVLVVWWW+XxYxxxHyZyzzIzJzzz{ {||E|S||||||}}L~M~~~[]'4-.ŁKL҂t+9GZ@XĆņ5Bʇ؇yى01 \vǏ)+ "Αߑ ֓דkUeL^CUҗԗKaڙߚ%&Xg؜J\^l,.68ҥϦЦet%&өX]COΫޫF]ܭޭL^%6ikʰα@DDzֲ  ҵӵ5GҶ}Էcm#7Ĺ$%$HIͻӻFH02DH۽ݽO[eo JTbcǿԿ#-0@JQR]hq{| '1Xfrs &'.3HI`g!"(2CI\f&* <=78.Ehio`uimgk-8JNbc8;$%CDfUUUUUU]]^^^^^^^^$g%gyy_`aa$'}}rrްް*+,,xx++ǶǶ =?klwykkHH!!EHruehpsDD{^_'*5;8;n= ~cz0^ݴoGA>gZ$oA<M^Iz$SuKm^vddh_u~h!eHt|g ~\5u(\ y(J}aO{ah  ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`5o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh  ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh  ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHz^`zo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.nM^Ih!e y$SKm^h_oGAt|gcz0aO{ \5u$oA zxh![ ?nzmTBS !^ ^ O  TLjEsM< KB!G#O^&'<)D^*+eZ,>)5d5t~5[6\9 <Ab CD~DPEGJ{KLL*^LSYS%TT%XXCX?Y/Z,\?\N^_`H`$7cRc yeii lKpGutvCw3wy]z|}RQ[_CCnK` 51jtDEO>ZW5W-MbaU)poe 4t!zr R#[_(FJJzPKA6i)Zt$Se6ca0^+oX5h^@gwW*#M['=}c/Ual<m~h48*R=Vj(^2/WqN\7AW 56@+ !!!c"?-@-I-[-f.g.q..333"3555 5s8t8~889999?;@;J;s;;;;;<<U@^@t@@@SAyBzB{BCCiCbDcDdD6E7E\EdGeGmGGH H/HKKL"N#N+NCNNN_O,Q-Q.QRRRySzSSSSSSUUVVrVsVVXXX Y Y Yw]x]]^^^```aaaa3b4bbdd>deep?ppqqrrMrNrrssss?t@tatyyy|||~~~de:;YRÊ̍'(OabDEj.ћқ0\]QR{6 stKLq=~stIJrŮƮabyzҴ,-flmuGHaevx½ %/458ľݾ޾Ist2^tr}GP_t;@HHxL`HH8   #(*+-.123:;=?ACEHJNQRTVWXY]^_dfhij: <@ "*46:<@NX\^bdjln|~PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;Wingdings?5 z Courier New"1h&!F6ZFOplpl!4d2AHX? 2 Anna {ydek Anna {ydekD         Oh+'0p   , 8 DPX`h Anna ydekNormal Anna ydek79Microsoft Office Word@@M@p* }@^Jʈp՜.+,0 hp|  l  Tytu  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"$%&'()*,-./0129Root Entry F@Mʈ;Data a>1TableBWordDocument7SummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+CompObjz  F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q